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Gestion des risques et contrôle interne : De la conformité à l'analyse décisionnelle

Description Gestion des risques et contrôle interne : De la conformité à l'analyse décisionnelle. De la conformité à l'analyse décisionnelle Les nombreux SCANDALES FINANCIERS survenus depuis le début des années 2000 et les difficultés rencontrées par les entreprises depuis 2008, dans un contexte de CRISE économique et financière majeure, ont placé la gestion des risques et le contrôle interne au centre des préoccupations. Au-delà des aspects réglementaires, cet ouvrage offre une vision à la fois historique, critique et transversale des deux domaines. L'auteur propose une ANALYSE ORIGINALE qui mobilise la psychologie sociale, l'analyse décisionnelle et la gestion alternative des risques. Le propos est illustré par une vingtaine d'ÉTUDES DE CAS, de NOMBREUX EXEMPLES et une trentaine d'ENCADRÉS THÉMATIQUES. Des COMPLÉMENTS ÉLECTRONIQUES permettent d'enrichir l'expérience de lecture. Cet ouvrage s'adresse : ° aux étudiants des universités (licence, master) ; ° aux étudiants des écoles de management et d'ingénieurs ; ° aux praticiens. «La gestion des risques et le contrôle des décisions sont, en un mot, une science tout humaine dont on connaît, depuis l'Antiquité, les ressorts fondamentaux : clarté des objectifs, audace, rigueur et collégialité dans leur mise en oeuvre. Il faut être reconnaissant à Frédéric Cordel, praticien sage et avisé, de nous rappeler que là est l'essentiel.» Daniel Lebègue, président de l'IFA Disposant d'une expérience de plus de dix ans en audit externe/interne et en contrôle interne au sein de grands groupes internationaux cotés, il est également membre de la commission de déontologie de l'Institut français des administrateurs (IFA) et enseignant à l'université Paris-Dauphine où il a participé à la création d'un cours de master dédié à la gestion des risques et au contrôle interne. Il a également été membre du groupe de travail de l'IFACI dédié à la valeur ajoutée du contrôle interne. Enfin, il anime sur Viadeo un blog qui compte près de 800 membres.


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Contrôle interne/Quiz/QCM 1 — Wikiversité ~ En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, « Quiz : QCM 1 Contrôle interne/Quiz/QCM 1 », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.

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Contrôle interne/Les origines du Contrôle Interne ~ La définition du contrôle interne [modifier / modifier le wikicode]. En 1948, le contrôle interne fut défini pour la première fois : "Le contrôle interne consiste en une organisation rationnelle de la comptabilité et du service comptable visant à prévenir, tout au moins à découvrir sans retard, les erreurs et les fraudes", B. Fain et V. Faure.

Mars 2018 Le risque informatique - Autorité de contrôle ~ démarche générale de contrôle et de maîtrise des risques pilotée par la fonction de gestion des risques. Le cadre de référence de gestion du risque opérationnel a donc vocation à être précisé pour mieux inscrire le risque informatique, dans toutes ses dimensions, au sein des catégories reconnues de risque opérationnel. Dans cette organisation, les instances dirigeantes sont .